セミナー/イベント
〜移転価格・PEリスクから守る日印取引の実務要件〜
| 開催日時 | 2026年9月8日(火) 15:00〜16:00(日本時間)/インド時間 11:30〜12:30 |
|---|---|
| 開催形式 | Zoomによるオンライン開催 |
| 開催場所 | オンライン開催(Zoom) お申込み後に視聴URLをご案内いたします |
| 参加費 | 無料 |
| 対象 | インドに進出している企業のご担当者様 経理担当の方 インドの税務についてお困りのことがある方 |
インドへの進出をご検討中の企業様、または既にインドに拠点を設けている企業の経営者様・財務経理担当者様を対象に、インド税務の基礎と、実務上注意すべきポイントについて分かりやすく解説します。
インドで事業を行うにあたっては、法人所得税、物品・サービス税(GST)、源泉所得税(TDS)、移転価格税制など、さまざまな税務制度への対応が必要です。また、日本本社とインド拠点との取引や、日本からの出張者・駐在員の活動についても、税務上のリスクが生じる可能性があります。
本セミナーでは、インドにおける主要な税金の全体像を整理したうえで、GST・TDSの基本的な仕組み、親会社・子会社間取引における移転価格税制、恒久的施設(PE)リスクなど、日系企業が押さえておくべき基本事項を解説します。
これからインドへの進出を検討されている企業様はもちろん、既にインドで事業を行っており、現地法人の税務対応やコンプライアンス管理をあらためて確認したい企業様にもおすすめの内容です。
※セミナーの開催内容の詳細は事前に変更される場合がありますので、予めご了承ください。
| 第1部 | インド税務の全体像 ・インドにおける直接税・間接税の基本構造 ・法人所得税の仕組みと税率の選択肢 ・インド進出時に必要となる主な税務登録 |
| 第2部 | GSTおよびTDSの基礎と実務上の注意点 ・物品・サービス税(GST)の基本的な仕組み ・GST申告、インボイス管理および仕入税額控除の注意点 ・源泉所得税(TDS)の対象取引、税率および納付実務 ・申告漏れや税率誤りが発生しやすい取引事例 |
| 第3部 | 日系企業が注意すべき国際税務の基礎 ・日本本社とインド子会社間取引における移転価格税制 ・技術支援料、ロイヤルティ、マネジメントフィー等の留意点 ・日印租税条約の基本的な考え方 ・駐在員、出張者およびプロジェクトに関する恒久的施設(PE)リスク |

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India)
バンガロール支店
加部 新
当社インド法人に駐在し、管理業務を行う。
会計税務をメインに顧客サポートをしており、その他、人事労務や法務等の分野も含め、
日系企業及び外資企業のバックオフィスにかかる経営サポートを行っている。
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